четверг, 30 января 2014 г.

Из чего сложится казна Оша

31 января состоятся общественные слушания проекта бюджета города Оша на текущий 2014 год. Их устроители намерены представить вниманию горожан главный финансовый документ, от которого зависит развитие «южной столицы» на ближайшее будущее.
Нам удалось ознакомиться с проектом бюджета и узнать, сколько финансовых средств предполагается привлечь в городскую казну и на что их потратить.

Что касается доходной части бюджета, то в проекте говорится что ожидаемый объем поступлений составит 787 070,7 тыс сомов, в том числе 672 558,7 тыс сомов в виде налоговых поступлений (85,4%), 56 512 тыс сомов - неналоговых поступлений (7,2%), а также специальных средств бюджетных учреждений в сумме 58 000 тыс сомов (7,4%).
По сравнению с прошлым годом доходная часть городского бюджета увеличится на 48 920, 7 тыс сомов.
В проекте бюджета отмечается, что в соответствии с 10 статьей утвержденного 19 декабря прошлого года законом о республиканском бюджете на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы утверждены отчисления в местный бюджет в размере 50% от подоходного налога, налога с продаж, налога за пользование землей, а также административных штрафов и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Полностью же в распоряжении местных властей останутся поступления от обязательного и добровольного патентирования, а также земельный налог и налог на недвижимое имущество, единый налог с субъектов малого предпринимательства.

Куда пойдут деньги

В расходной части проекта городского бюджета предполагается 38% направить на социально-культурную сферу, 43,9% жилищно-коммунальное хозяйство, 14,2% - оказание государственных услуг общего характера, 3% - экономические вопросы и 0,9% на сферу обороны и правопорядка.
В текущем году на образование будет направлено 227 326,8 тыс сомов, что на 546 653 тыс сомов меньше чем в прошлом году. Сокращение связано с тем, что согласно правительственному постановлению заработная плата работников образования, отчисления в Социальный фонд и расходы на питание учеников младших классов отнесена к республиканскому бюджету.
На сферу культуры и спорта предусмотрено выделение 54908,7 тыс сомов, что больше чем в прошлом году на 502,2 тыс сомов.
На социальную защиту предполагается направить 16 793,8 тыс сомов, что на 2140,6 тыс сомов больше чем впрошлом году.
По части жилищно-коммунального хозяйства в текущем году планируется выделить 345 825,9 тыс сомов. В том числе на озеленение, благоустройство и санитарную очистку территории города – 51509,5 тыс сомов, на освещение городских улиц 20022,2 тыс. сомов; бюро гражданского обслуживания – 5 493,1 тыс сомов; муниципальное предприятие «Сулайман-Тоо-Ак-Буура» - 7924,5 тыс. сомов, 10 000 тыс сомов в виде субсидий муниципальному предприятию «Теплоснабжение»; муниципальному управлению жилого хозяйства на содержание и ремонтные работы – 10570,7 тыс сомов.
На решение экономических вопросов из городской казны предполагается выделить 24100 тыс сомов, в том числе Агентству пассажирского транспорта на возмещение льгот при перевозке граждан – 14 000 тыс сомов; спецавтобазе – 8 000 тыс сомов и 2100 тыс муниципальной молочной кухне.
На оборону и охрану общественного порядка в нынешнем году планируется выделить 6742,2 тыс сомов, в том числе на питание лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания городского УВД – 500 тыс сомов; повышение заработной платы сотрудников городского военного комиссариата и ремонт здания горвоенкомата – 2202,2 тыс сомов, стратегические расходы – 3000 тыс сомов.

Откуда появятся деньги

В проекте бюджета на этот год также предусмотрены источники, откуда планируется пополнять доходную часть городской казны:
тыс.сомов
Налоговые поступления
672558,7
Подоходный налог
227660
Обязательное патентирование
12300
Добровольное патентирование
120400
Единый налог для субъектов малого предпринимательства
4320
Налог на недвижимое имущество
58800
Налог с владельцев транспортных средств
32000
Земельный налог за пользование приусадебными и дачными участками
6600
Налог за пользование землями сельхозназначения
728,7
Налог за пользование землями несельхозназначения
19000
Налог с продаж
190340
Налог за пользование недрами
410
Неналоговые поступления


Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
250
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности
16250
Плата за аренду земли
7462
Плата за аренду земли ФПС
1200
Сборы за вывоз мусора
1450
Сборы за парковку автотранспорта
1700
Государственная пошлина
1000
Поступления от продажи земли и нематериальных активов
5400
Административные штрафы
1000
Всего без специальных средств
729070,7
Специальные средства
58000
Итого:
787070,7

Расходы же предполагается распределить следующим образом:
тыс.сомов
Оказание государственных услуг общего характера
111373,3
в том числе специальные средства
2230
оборона
6242,2
правопорядок
500
Экономические вопросы
24100
в том числе спецсредства


Жилищно-коммунальное хозяйство
345852,9
в том числе спецсредства
2094
Культура и спорт
54908,7
в том числе спецсредства
300
Образование
227326,8
в том числе спецсредства
53026
Социальное обеспечение
16793,8
в том числе спецсредства
350
Всего:
787070,7
в том числе спецсредства
58000


Прогнозные поступления в бюджет в 2015-2016:
тыс.сомов
Налоговые поступления
724498,7
798952,7
Подоходный налог
264720
306572
Обязательное патентирование
12910
13550
Добровольное патентирование
121880
127970
Единый налог для субъектов малого предпринимательства
6320
6920
Налог на недвижимое имущество
58800
58800
Налог с владельцев транспортных средств
32000
32000
Земельный налог за пользование приусадебными и дачными участками
6600
6600
Налог за пользование землями сельхозназначения
728,7
728,7
Налог за пользование землями несельхозназначения
19000
19000
Налог с продаж
201110
226360
Налог за пользование недрами
430
452
Неналоговые поступления




Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
250
250
Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности
16250
16250
Плата за аренду земли
7462
7462
Плата за аренду земли ФПС
1200
1200
Сборы за вывоз мусора
1450
1450
Сборы за парковку автотранспорта
1700
1700
Государственная пошлина
23800
25800
Административные штрафы
10500
10500
Поступления от продажи земли и нематериальных активов
5400
5400
Всего без специальных средств
792510,7
868964
Специальные средства
58000
58000
Итого:
850510
926964,7

Прогноз расходов же на 2015-2016 гг выглядит следующим образом:


Оказание государственных услуг общего характера, в том числе
120082,8
131884,8
в том числе специальные средства
2230
2230
оборона
6785,3
7436,7
правопорядок
543,5
959,7
Экономические вопросы
25871,7
28386,6
в том числе спецсредства




Жилищно-коммунальное хозяйство
373712,8
406200,4
в том числе спецсредства
2094
2094
Культура и спорт
59405,5
65282,9
в том числе спецсредства
300
300
Образование
245854,2
266806,2
в том числе спецсредства
53026
53026
Социальное обеспечение
18254,9
20007,4
в том числе спецсредства
350
350
Всего:
850510,7
926964,7
в том числе спецсредства
58000
58000

С. Полищук

Комментариев нет:

Отправить комментарий